审计
1-1.2万元/月拨打电话
职位详情:
不合适
投诉
审计本科及以上
1.财务审计(核心基础)
-核查财务报表、会计凭证等,确认数据真实完整、符合会计准则与法律法规。
-出具审计报告,对财务信息的公允性发表专业意见(如无保留/保留意见)。
2.内部控制审计
-评估组织内部管理流程(如授权审批、风险防控)的健全性与执行效果。
-识别控制缺陷,提出优化方案以防范舞弊、降低运营风险。
3.合规与风险审计
-检查业务活动是否遵守行业监管要求、公司制度及合同约定。
-识别潜在风险(财务、运营、合规等),协助建立风险预警机制。
4.绩效与经营审计
-分析资源使用效率、经营目标达成情况,评估业务流程的合理性。
-提供提升效益、削减浪费的针对性建议,助力组织优化决策。

董女士IP:天津
昨日活跃|
石家庄企乐科技有限公司
工作地址:
北京通州区通州区
点击查看地图法定代表人:张志广
成立日期:2025-02-26
