集团总部内审控制主管
4000-6000元/月拨打电话
职位详情:
不合适
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岗位职责
1.根据国家审计法律法规及公司内部审计制度,编制相应的内部审计规划与实施方案;
2.全面开展集团各业务单元财务报告及内部控制执行情况的审计工作,识别内控缺陷与潜在风险,并提出切实可行的优化建议;
3.参与审计体系的建立与持续优化,推动审计工作的标准化与科学化,参与制定相关审计制度与操作流程;
4.组织实施离任审计、公司注销审计、质量保证审计、企业运营审计、组织管理审计等各类审计任务,并依据审计结果编制审计报告;
5.完成其他指定的专项审计工作;
任职要求
1.工作经验:具备6年以上财务或审计领域相关工作经验;
2.知识技能:精通国家财务会计准则及相关财税、审计专业知识,具有一定的企业运营管理能力与实践经验;
五险餐补班车住宿均有

李女士IP:山西长治
5日内活跃|
融汇通
工作地址:
长治长子县融汇通集团集团总部
点击查看地图法定代表人:侯朝晖
成立日期:2012-06-20
