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工作职责:
主导中型企业的年度审计及专项审计项目,全面监督和把控项目执行流程;
合理规划审计项目的实施计划,组织并推动审计工作有序开展;
科学分配团队任务,优化资源配置,保障项目高效推进;
依照公司底稿审核标准,复核团队成员的工作底稿,确保审计成果的规范性与准确性;
统筹团队协作,维护良好的内部工作氛围与协作关系;
对项目组成员进行业务指导与技能培训,促进其专业能力提升,打造高绩效审计团队;
积极对接客户,保持顺畅沟通,协调解决项目中的各类问题,维护客户关系并提升满意度;
定期与客户保持联系,增强合作粘性,推动长期合作关系建立。
任职资格:
具备两年以上会计师事务所审计工作经验,注册会计师考试通过两门及以上者优先;
熟练掌握企业审计程序及财务管理体系,熟悉国家相关会计准则、审计规范,有独立负责中大型审计项目经历者优先;
熟练操作计算机,精通常用办公软件及审计工具;
具备较强的中英文书面表达与沟通能力;
坚持独立、客观、公正的职业操守,具有责任感、诚信品质、敬业精神及保密意识;
拥有良好的团队管理能力与跨部门沟通协调能力;
工作积极主动,能保质保量按时完成各项任务,作风严谨,责任心强;
能够适应频繁出差,承受高强度工作节奏;
有在证券资质会计师事务所工作经历,或参与过IPO、上市公司审计项目者优先;
应聘及入职信息填写完整真实,无犯罪记录,无不良执业记录。

苏先生IP:浙江杭州
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中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
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