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审计主管

8千-1万/月
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3-5年本科集团公司CPA内审内控内部审计甲方审计
工作职责: 1、负责内控体系的搭建与持续优化; 2、开展风险识别与评估,并形成完整报告; 3、组织实施各类审计项目; 4、监督合规执行情况并跟踪整改进展; 5、配合外部机构及监管单位开展相关协作与对接 任职要求: 1、本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、风险管理等相关专业优先;持有CIA(国际注册内部审计师)、CPA、ACCA等专业资格者优先; 2、具备3年以上内控、审计或风险管理岗位工作经验,有金融或互联网行业风险认知者优先,具有大型企业内部审计实战经历者优先; 3、掌握内部控制框架与审计方法体系,熟悉ERP系统(如SAP、Oracle)中的审计功能模块,能熟练运用数据分析工具(如SQL、Power BI)及办公软件(Excel高级函数、PPT),了解国家财税法规、上市公司合规规范及相关行业监管政策; 4、坚持原则,具备较强的职业警觉性与信息保密意识,思维条理清晰,善于沟通协调,能够有效推进跨部门问题整改落实

职位总结围绕职位描述,归纳工作内容、招聘要求

郭女士IP:陕西西安

陕西浦思信息科技

·人事经理
工商信息

法定代表人:

赵荣政

成立日期:

2014-05-12

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工作地址
西安雁塔区万象汇V-Life16层
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