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岗位职责:
1、全面负责公司各类财务支出的审核工作,确保支出内容合规、真实且数据准确。
2、重点针对内部舞弊、供应商返点等违规现象进行深入调查,实施线索梳理与追踪核实。
3、协同推进公司上市审计进程,编制审计报告,及时反馈审计发现的问题、潜在风险及改进建议,并向CEO直接汇报。
4、参与优化财务审计流程与内部控制体系,提升财务风险管理水平。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务类相关专业,具备3年以上财务审计工作经验,熟悉财经法规及内部审计操作流程。
2、工作细致严谨,责任心强,对异常情况具有敏锐判断力,有舞弊、回扣类问题核查经历者优先考虑。
3、熟练掌握财务系统及办公软件工具,具备优秀的书面表达与沟通协调能力。

刘女士IP:北京
昨日活跃|
半糖去冰科技
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