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一、岗位职责:
1. 制定本部门年度工作规划,起草审计通知并及时传达至相关人及职能部门;
2. 完善公司内部审计管理机制,推动体系化建设;
3. 组织并指导对公司各业务流程与制度的审计工作,保障制度执行顺畅、运行高效;
4. 组织并指导对采购、销售、工程建设及各类经济合同等重大合同的审计实施;
5. 组织并指导年度财务报表的审查工作,出具专业审核意见;
6. 完成上级领导安排的其他工作任务。
二、岗位要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计类相关专业,能力突出者可适当放宽学历条件;
2. 具备5年以上企业内部审计工作经验,兼具审计与财务背景者优先;
3. 熟悉审计作业流程,具备独立开展审计项目的能力;
4. 具有较强的原则性和职业素养。
三、上班时间:
早8:30-18:00,午休1.5小时,大小周

李先生IP:广东广州
昨日活跃|
番禺电缆集团
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