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5-10年本科风险管理体系组建合同管理合规文化建设内部控制/内部审计专项调查/考察风控
岗位职责:
1、开展部分业务流程的审核与巡查,在事前、事中阶段识别并防控潜在风险。
2、编制部分业务流程相关的稽核指导文件。
3、开展特定业务领域的风险识别与评估工作,输出可落地的风险分布图谱。
4、依据内部控制体系规范,梳理相关业务流程,对其合规性、有效性及适用性进行评价,推动流程监督与持续优化。
5、承担部分业务在集分权机制、系统权限配置及流程架构方面的规划与管理工作。
6、负责关键控制点(KCP)及相关流程的宣贯与培训实施。
完成上级安排的其他临时性工作,并按要求定期向上级反馈进展。
任职要求
1、具备中大型企业1-2个领域内控体系建设实际经验;
2、掌握会计准则及所在领域相关合规监管要求;
3、具备良好的沟通协调与组织推动能力;
4、深入理解业务运作模式;
5、熟练操作OFFICE办公软件,掌握Power BI者优先;
熟悉1-2个业务关联信息系统的应用;
职位总结围绕职位描述,归纳工作内容、招聘要求

曾先生IP:浙江温州
上海凯泉泵业
·人事经理嘉定区
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