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1-3年本科内部审计内控审计财务审计用友金蝶SAP绩效审计集团审计、制造行业审计风险控制审计
工作职责:
1. 负责集团及下属企业财务审计、内控审计、管理审计等各类内部审计事务的统筹执行。
2. 编制年度审计规划,牵头开展专项审计项目(如工程、采购、销售等领域),形成审计结论并提出优化建议。
3. 审查集团内部控制体系与风险管理机制的有效性,促进流程标准化与风险防控能力提升。
4. 跟踪审计问题整改进展,协调外部审计单位相关工作对接。
5. 组建并培养审计队伍,健全审计制度与操作规范,持续提高审计工作效能。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计类相关专业,年龄在30-50岁之间。
2. 具备5年以上大中型制造企业或集团化公司内部审计工作经验,其中至少2年团队管理经历。
3. 精通企业内控、风险管控及审计作业流程,有工程、采购或生产制造领域审计背景者优先考虑。
4. 具有较强的数据处理、问题识别和跨部门协作能力,坚持职业操守。
5. 熟练操作财务软件及办公自动化工具,持有CPA或CIA资格证书者优先。
加分项:
1. 拥有上市公司或大型集团企业审计实践经历。
2. 熟悉复合材料、管道制造等行业运营特点。
职位总结围绕职位描述,归纳工作内容、招聘要求

王女士IP:河北衡水
3个月内活跃|
恒润集团
·人事经理衡水
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