采购会计
5000-6000元/月协助会计主管处理财务部日常事务,负责编制各类会计凭证,跟进销售开票及货款回收情况,核对采购发票并审核采购付款事项。依据公司制度,审查各项费用支付申请的真实性、合法性与合理性。
根据内控要求,对采购部门提交的付款申请进行审核,核实付款附件内容,追踪每笔款项流向,发现异常及时核查并上报,并依据有效凭据准确录入会计凭证。
审核采购及委外加工发票的规格、吨位、价格是否与采购订单相符,确认发票信息的真实性和合理性,完成当月进项发票的认证工作,审核后规范编制相关会计分录。
结合业务实际发生情况,审核供应商已结与未结返利数据,并录入系统,还原原材料真实成本,助力主办会计精准开展成本核算工作。
针对当月已入库但未收到发票的材料及辅料,依据系统数据进行暂估入账,及时生成相应会计凭证。
按季度与存在往来余额的供应商及委外加工商进行对账;对连续两个月以上无业务往来但仍存有余额的供应商,编制账龄分析表并提交主办会计。
定期从ERP系统导出采购相关业务报表。
根据发货单及销售内勤提供的客户对账单(外销需附商业发票和装箱单)开具销售发票,确保数量、品名、规格、金额准确无误,并同步编制销售类会计凭证。
依据银行回款单据通知销售内勤完成回款匹配,并在系统中生成销售回款凭证;若涉及三方转账,须凭三方加盖公章的原始文件进行凭证编制。
核查客户是否满足公司预开票条件,在审批流程完成后执行操作,持续跟踪预开票发货进度,督促业务人员按承诺时间发货,月末编制未清预开票手工凭证,并统一登记后报送主办会计。
按季度与有余额往来的客户开展对账工作;对超过两个月无交易但仍有余额的客户,编制账龄报表并上报主办会计。
定期从ERP系统提取销售相关业务报表。
审核员工提交的费用报销单或差旅费报销单,核验发票真实性、业务真实性及表单填写准确性,判断是否符合报销规定。
每月由销售部提供车队月结运费清单及签收回单,先核对回单与清单一致性,回单须有收货人签字确认,再参照采购运价表审核单价,对当月应付未取得发票的运费计提会计凭证。
负责所有银行收支业务的凭证编制工作。每月末完成银行对账单与银行存款日记账的核对,确保账实一致。
及时通过外汇管理局国际收支网上申报系统填报公司出口货款的收汇信息。
在进出口业务发生之日起30日内,于外管局系统申报预计收付款时间及延期收付对应的报关单金额。
定期与出纳核对现金、银行账目、凭证及各类单据,确保所有款项及时入账,做到日清日结。
1、本科及以上学历
2、具备制造业财务工作经验
3、持有初级会计职称

康瑞新材料科技(南通)有限公司
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