审计是干什么的
发布时间:2024-01-10 15:44:01
工种:审计

审计是由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。审计是一种独立的、客观的评估和验证机制,旨在评估组织的财务状况、内部控制和合规性。

审计的主要工作包括核实账目、检查财务记录、评估内部控制、发现潜在的欺诈行为、评估合规性、提供风险管理建议等。
按审计主体划分大致分为三类:政府审计、内部审计、社会审计。三类审计都是以账面数据检查为基础,只不过是审计对象和审计目标不同罢了。

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热门职位信息
审计专员|上海
岗位职责:
1、负责执行内部或外部审计工作,审查企业财务报表及相关会计资料的准确性和合规性
2、开展审计检查,评估内部控制制度的有效性,识别潜在风险并提出改进建议
3、编制审计底稿和报告,如实反映审计发现,跟踪问题整改落实情况
4、配合各类专项审计、离任审计、工程审计等,确保审计程序规范执行
岗位要求:
2026届、2027届、2028届在校大学生,全日制本科及以上,专业不限
上海
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审计在校/应届本科5天/周实习2个月2026年06月15日-2026年09月13日网申地址投递
审计专员|成都武侯区80-100元/天
岗位职责:
1. 在项目经理的带领下,协助开展企业年报、专项审计等项目的相关工作;
2. 协助完成各类审计材料的整理与归档工作;
3. 按时完成上级安排的其他工作任务。
任职要求:
1. 在校大学生,会计、审计、财务管理等相关专业优先;
2. 熟悉基础财务会计、审计知识及财税政策法规;
3. 具备良好的沟通协调能力与团队协作意识,责任心强,能承受工作压力;
4. 掌握基本计算机操作技能,能熟练运用常用办公软件。
其他说明:
1. 主要服务对象为和客户;
2. 实习期限为三个月,需全勤在岗,实习结束后可提供实习证明;
3. 工作时间根据项目进度安排,存在加班情况;
4. 能够适应外出办公及出差任务,需自行准备笔记本电脑;
5. 实习期间表现优秀者,毕业后有机会转为正式员工。
需在一两天内到岗,不符合条件者勿扰。不接受远程视频面试。
JRFANTASIA花漾锦江-B幢1106/1107
廖女士实名企业

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80-100元/天审计经验不限大专专项审计财务审计工程审计
审计专员|铁门关
岗位职责:
负责公司内部审计工作的统筹推进,制定年度审计计划、专项审计方案,明确审计范围、流程和标准,组织开展财务收支审计、预算执行审计、成本费用审计等各类内部审计工作。对公司财务核算的合规性、准确性进行监督检查,核查会计凭证、账簿、报表等财务资料,排查财务风险,发现问题及时提出整改意见并跟踪落实整改情况。负责专项审计工作(如固定资产审计、专项资金审计、内控流程审计等),梳理审计发现的问题,形成完整的审计工作底稿和审计报告,提出针对性改进建议。负责审计档案的建立、整理、归档工作,确保审计资料完整、规范,做好审计数据的统计、分析和上报工作,为公司管理层决策提供参考。协助完善公司财务内控管理制度,参与内控流程的梳理和优化,开展内控执行情况监督检查,防范财务风险和运营风险。分析对接公司各部门,开展审计相关沟通协调工作,宣传审计相关制度和要求,配合各部门做好财务合规管理工作。配合公司各项专项检查、合规审查工作,确保公司财务工作合法合规、有序开展。
岗位要求:
政治素质过硬、水利行业工作经验丰富、能吃苦耐劳,廉洁自律,严守工作纪律,保守公司机密,无不良从业记录;熟悉国家水利行业规范,具有符合岗位要求的能力。
新疆铁门关
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审计在校/应届本科毕业时间不限12薪2026年05月11日-2026年08月09日邮箱投递
审计专员|郑州二七区8000-10000元/月
岗位职责:
1、编制年度及季度审计工作规划,组织实施财务收支、经营效益、内部控制流程及专项事务的审计工作,检查账务处理合规性、费用支出真实性以及资产管理有效性。
2、推进企业廉政监督机制运行,识别业务流程中的廉洁风险点,对采购、招投标、人事管理、资金运作、项目执行等关键环节实施监督检查,查处违规操作、舞弊行为及利益输送问题。
3、系统分析公司管理制度与业务流程,发现管理缺陷与风险控制薄弱环节,提出审计监察整改建议,督促整改措施落实并组织复核验收,持续优化内控与风控体系。
4、接收员工及外部人员投诉与举报信息,独立开展调查取证、谈话核实工作,形成调查材料,依据规定提出处理方案与责任追究建议。
5、实施离任审计、离岗监察、项目专项稽查、费用专项审查、库存与资产盘点核查等工作,客观公正出具专项审计或监察报告。
6、组织开展廉洁从业教育、合规管理培训及审计纪律宣导,传达企业内部监察与审计制度要求,提升全员合规意识与廉洁自律观念。
7、规范整理审计监察过程资料、调查文书及整改记录,建立风险清单和问题清单,按时汇总编制月度、季度、年度监察审计工作报告并上报。
8、协同财务、人力、运营、采购等相关职能部门,配合完成上级单位巡查、督导及各类专项检查任务,落实领导交办的其他审计监察事项。
任职要求:
1、大专及以上学历,审计、财务、会计、法学、行政管理、纪检监察等相关专业优先考虑。
2、具备3年以上企业内部审计、纪检监察、风险稽查或财务审计相关工作经验,具有连锁商超零售行业背景者优先。
3、熟悉国家财经法律法规、审计准则、企业内部控制规范及廉政管理制度,掌握财务核算、税务处理、成本费用管控等业务流程。
4、熟练操作办公软件、财务管理系统及审计工具,能够独立完成全流程审计作业、案件调查及报告撰写。
5、品行良好,坚持原则,严格遵守保密规定,无违法违纪记录和不良职业经历,具备高度的职业操守与廉洁自律精神。
福利待遇:
五险一金、工龄补贴、带薪年假、生日福利、奖助学金、优秀员工奖金、医疗基金、节假日福利、婚丧关怀金等。
公司简介:
河南华豫佰佳商业管理有限公司成立于2008年,是河南省领先的连锁商超零售企业,在本地超市品牌中拥有较高影响力。自创立以来,公司始终秉持“让购物成为享受”的使命,坚持“品质至上,买贵补差价,不满意就退货,购物零风险”的经营理念,致力于打造百年企业。
目前公司已建成自有物流中心与中央厨房,拥有直营门店二十余家。在实施“立足中原,布局河南”发展战略后,业务已覆盖郑州、开封、安阳、漯河、焦作等城市,其他区域正稳步推进拓展计划。
京莎广场-A座
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8000-10000元/月审计3-5年大专内部审计财务审计内控审计
审计专员|株洲天元区9000-11000元/月
岗位职责:
1、负责开展公司销售、采购、生产等核心业务环节的经营分析或专项核查工作;
2、针对审计过程中发现的问题,推动相关业务部门落实整改措施;
3、参与企业内控体系的建设与优化,包括业务流程梳理及内控执行测试等工作;
4、配合开展舞弊行为的调查与取证;
5、能够适应全国范围内的出差安排。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计类相关专业背景;
2、具备3年以上在饲料生产企业或大中型会计师事务所从事财务、审计、内控等相关工作经验;
3、具备较强的跨部门沟通与协调能力,能适应高强度的工作节奏;
4、具有良好的团队协作意识,出色的表达沟通能力、信息整合与判断能力;
5、能接受短期出差任务;
6、性格开朗,具备扎实的书面报告撰写能力。
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9000-11000元/月审计5-10年本科内部审计

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