审计检查内容包括什么
发布时间:2024-01-10 15:44:01
工种:审计

审计是一种系统性的检查和评估组织的财务状况、业务运作和内部控制的过程。在审计的检查内容包括财务报表的准确性、合规性和真实性,业务活动的合法性和合规性,内部控制的有效性和完整性等。

会计记录主要包括原始凭证、记账凭证、总分类账和明细分类账、未在记账凭证中反映的对财务报表的其他调整,以及支持成本分配、计算、调节和披露的手工计算表和电子数据表。
除此之外,会计记录还可能包括:(1)销售发运单和发票、顾客对账单以及顾客的汇款通知单;(2)附有验货单的订购单、购货发票和对账单;(3)考勤卡和其他工时记录、工薪单、个别支付记录和人事档案;(4)支票存根、电子转移支付记录(EFTs)、银行存款单和银行对账单。

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审计专员|邯郸丛台区6000-10000元/月
岗位职责:
1、开展具体审计任务,如财务收支核查、库存清查、效益评估等工作;
2、整理审计资料,进行分析研判,编制工作底稿,配合完成审计报告撰写;
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4、跟进整改事项的执行进展,协助优化内部控制体系;
5、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1、学历与专业:大专及以上学历,审计、财务、会计等相关专业,年龄35岁以下;
2、专业资格:具有财会类初级职称或以上,持有CPA、CIA证书者优先;
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审计专员|海淀区1.5-2.5万元/月
岗位职责:
1、依据审计规划拟定具体的审计实施方案,体现项目风险评估结论、核心审计思路、科学的审计手段及关键审计流程的执行;
2、对公司收入、支出及资产等管理环节开展专项审计,针对异常情况深入核查根源,识别潜在风险并提出可行性改进建议;
3、组织实施离任管理人员经济责任自查工作,对在岗干部履行经济责任情况进行审计,对履职不到位者实施深度责任追溯;
4、负责违纪违规案件的调查处理,协同司法机关完成案件接收、立案、批捕、公诉等法律程序的对接与配合;
5、编制规范的审计工作底稿和审计报告,确保表述精准、问题排序合理,并为重点发现提供充分证据支持;
6、向相关管理层通报审计结果,促进共识形成,推动制定并落实整改措施;
7、完成上级领导安排的其他工作任务。
任职资格:
1、审计、会计、财务管理和工商管理等相关专业本科及以上学历,持有CPA、CIA证书者优先;
2、具备5年以上内部审计工作经验,有3年以上软件行业背景及监察实务经历者优先;
3、面对复杂业务环境能高效收集与分析信息,准确识别并判断业务运行中的风险点;
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岗位职责:
1、负责执行各类审计程序,收集和整理相关审计证据,确保审计工作的规范性和完整性。
2、对财务报表、内部控制流程及相关业务活动进行审查与评估,识别潜在风险并提出改进建议。
3、编制审计工作底稿,撰写审计报告,如实反映审计发现并跟踪问题整改落实情况。
4、协助完成内外部审计协调工作,配合相关部门提供所需资料,保障审计工作顺利推进。
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1、负责执行各类审计程序,包括财务审计、内部审计或合规性审计等相关工作。
2、收集和整理审计证据,编制审计底稿,确保审计过程规范、资料完整。
3、对被审计单位的内部控制制度进行评估,识别风险并提出改进建议。
4、撰写审计报告,客观反映审计发现,协助完成后续整改跟踪与沟通工作。
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