鱼泡网首页职位公司校园意外险下载APP

登录注册后可以:

直接与老板/牛人联系

更精准匹配求职意向

获取更多的求职信息

审计总目标包括什么

发布时间:2024-01-10 15:44:01
工种:审计

审计总目标包括对企业财务报表的真实性、准确性和完整性进行评估,对企业内部控制的有效性进行评估。审计目标是指审计人员通过审计活动所期望达到的目的和要求,它是指导审计工作的指南。


审计目标可分为审计总体目标和审计具体目标两个层次。审计总体目标就是被评价的受托经济责任的履行情况。从历史的发展看,审计总体目标为了适应审计委托人审计目的的需要,是在不断变化和扩展的。审计具体目标是审计总体目标的进一步具体化。为了达到审计总体目标,审计人员必须审查会计报表的各个项目及有关资料,获取必要的审计证据。   

实施审计,可以提高财务报表的可靠性,增强投资者和利益相关者对企业的信任,促进市场的稳定和发展。

热门文章推荐
热门职位信息
审计专员|邯郸丛台区6000-10000元/月
岗位职责: 1、开展具体审计任务,如财务收支核查、库存清查、效益评估等工作; 2、整理审计资料,进行分析研判,编制工作底稿,配合完成审计报告撰写; 3、熟悉所辖业务领域的运作流程、制度规定及关键控制环节,对核心业务与财务数据实施日常监督与分析; 4、跟进整改事项的执行进展,协助优化内部控制体系; 5、完成上级交办的其他工作任务。 任职要求: 1、学历与专业:大专及以上学历,审计、财务、会计等相关专业,年龄35岁以下; 2、专业资格:具有财会类初级职称或以上,持有CPA、CIA证书者优先; 3、经验:具备1年以上内部审计或财务相关工作经验,有农产品初加工企业或快消行业背景者优先; 4、技能:掌握基础的财务、会计、税务知识;熟悉内部控制规范的基本内容及相关审计工作的流程;熟练操作Excel、Word等办公软件;具备一定的数据处理、归纳总结能力;具备良好的文字表达和报告撰写能力,沟通能力强,学习能力突出,具备团队协作意识; 5、素质:思维清晰,品行端正,工作认真负责,坚持职业准则; 6、出差:能接受按年度计划赴子公司所在地开展现场审计工作
五得利集团
张先生实名企业
立即联系
6000-10000元/月审计1-3年大专内部审计集团公司初级审计师会计中级职称CPA
审计专员|海淀区1.5-2.5万元/月
岗位职责: 1、依据审计规划拟定具体的审计实施方案,体现项目风险评估结论、核心审计思路、科学的审计手段及关键审计流程的执行; 2、对公司收入、支出及资产等管理环节开展专项审计,针对异常情况深入核查根源,识别潜在风险并提出可行性改进建议; 3、组织实施离任管理人员经济责任自查工作,对在岗干部履行经济责任情况进行审计,对履职不到位者实施深度责任追溯; 4、负责违纪违规案件的调查处理,协同司法机关完成案件接收、立案、批捕、公诉等法律程序的对接与配合; 5、编制规范的审计工作底稿和审计报告,确保表述精准、问题排序合理,并为重点发现提供充分证据支持; 6、向相关管理层通报审计结果,促进共识形成,推动制定并落实整改措施; 7、完成上级领导安排的其他工作任务。 任职资格: 1、审计、会计、财务管理和工商管理等相关专业本科及以上学历,持有CPA、CIA证书者优先; 2、具备5年以上内部审计工作经验,有3年以上软件行业背景及监察实务经历者优先; 3、面对复杂业务环境能高效收集与分析信息,准确识别并判断业务运行中的风险点; 4、具有反舞弊实践能力,可独立处理举报类监察事项,具备舞弊线索挖掘及案件查办经验; 5、具备较强的书面与口头表达能力,以及良好的沟通协作能力,善于分析问题并推动解决; 6、具备优良的职业操守、工作责任心和学习意识,自我驱动力强,注重成果交付。
广联达(2期)
先生实名企业
立即联系
1.5-2.5万元/月审计5-10年本科内部审计内控审计离职审计绩效审计舞弊审计审计监察
审计专员|全国
岗位职责: 1、负责执行各类审计程序,收集和整理相关审计证据,确保审计工作的规范性和完整性。 2、对财务报表、内部控制流程及相关业务活动进行审查与评估,识别潜在风险并提出改进建议。 3、编制审计工作底稿,撰写审计报告,如实反映审计发现并跟踪问题整改落实情况。 4、协助完成内外部审计协调工作,配合相关部门提供所需资料,保障审计工作顺利推进。
全国
先生
立即联系
审计在校/应届学历不限2026届2026年03月28日-2026年06月26日网申地址投递
审计专员|青岛
岗位职责: 负责根据审计计划,围绕公司产业投资、私募股权基金投资、并购投资等核心业务板块,制定审计方案并独立开展投资项目审计、经济责任审计、专项审计、日常经营审计等,对公司经济活动的合规性、效益性及国有资产安全性进行监督与评价;监督公司财务管理、风险管理、合规操作及内部控制的有效性,及时识别潜在风险并提出改进建议;根据审计结果出具高质量的审计报告,客观反映问题、精准定性违规事项、深入剖析风险根源,提出可落地的管理建议,为管理层决策提供专业支持;对接上级集团审计、国资委审计、会计师事务所审计等外部审计工作,协调内外部审计资源,确保审计资料准确、完整、及时提供,并对外部审计报告初稿进行复核把关;综合内外部审计发现的问题,形成审计问题整改清单,跟踪监督内外部审计发现问题的整改落实情况,定期开展回头看,确保整改闭环、责任落实到位;完成领导交办的其他工作。 岗位要求: 审计学、会计学、财务管理、金融学等相关专业;大学本科及以上学历;3年及以上内部审计或外部审计工作经验,熟悉股权投资、并购重组、基金运作等业务流程及关键风险点,有四大会计师事务所或知名投资机构、金融控股公司审计经验者优先;具有CPA、CIA、ACCA等专业资格证书者优先;精通国家审计法规、企业内部控制基本规范及监管要求,具备扎实的财务会计、审计理论基础,能够独立设计审计方案、组织实施审计项目,具备较强的问题分析、风险识别能力,能够针对审计发现问题提出切实可行的整改建议,具备较强的解决方案制定能力;具备优秀的沟通协调能力,能够有效推动跨部门、跨层级协作,与业务部门建立良好的工作关系;具有较强的责任心与原则性,坚守审计职业道德,能够客观、公正地开展审计工作;具有较强的抗压能力;具备良好的文字表达能力,能够高质量撰写审计报告、专项报告及综合性汇报材料;熟练使用办公软件及数据分析工具者优先。
山东青岛
先生
立即联系
审计本科2026届2026年03月13日-2026年04月06日邮箱投递
审计专员|上海
岗位职责: 1、负责执行各类审计程序,包括财务审计、内部审计或合规性审计等相关工作。 2、收集和整理审计证据,编制审计底稿,确保审计过程规范、资料完整。 3、对被审计单位的内部控制制度进行评估,识别风险并提出改进建议。 4、撰写审计报告,客观反映审计发现,协助完成后续整改跟踪与沟通工作。
上海
先生
立即联系
审计学历不限2026届2026年03月01日-2026年05月30日网申地址投递

各大行业职位任你选

首次验证通过即注册鱼泡直聘账号

获取验证码
已阅读并同意
《隐私政策》《服务协议》
登录/注册
鱼泡网
猜你喜欢