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3-5年本科审计CPA中国注册会计师上市公司规范运作内控优化EAS系统操作会计
工作职责
1. 负责公司财务报表审计、内控审计等相关工作,保障财务信息真实准确,满足上市公司信息披露规范要求。
2. 深入理解并执行上市公司合规运作相关制度,持续完善财务流程与内部控制体系,有效控制财务风险。
3. 参与重大经济事项的财务审查,提供专业判断与建议,支持管理层科学决策。
4. 协同外部审计单位推进审计任务,沟通解决审计过程中各类问题,确保审计工作按时高质量完成。
任职要求
1. 本科及以上学历,高考选考科目包含物理、化学,会计、财务类专业优先考虑。
2. 已通过注册会计师(CPA)考试,具备扎实的会计与审计理论基础。
3. 具备内部或外部审计实践经验,熟悉审计作业流程与方法,可独立承担审计项目执行。
4. 熟悉上市公司合规管理相关规定,有工业自动化领域财务经验者优先。
5. 熟练使用EAS系统及Office办公软件,具备良好文书表达能力,能规范撰写审计报告等文件。
6. 思维清晰,工作细致高效,责任心强,具备全局意识,能够适应短期出差安排。
补充说明
1. 薪酬福利:五险一金、节日福利、年终奖金、周双休、通勤车、工作餐、年休假。
2. 办公配套:配备健身设施、淋浴室等便利设施,营造舒适办公环境,提供稳定职业发展平台。
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职位总结围绕职位描述,归纳工作内容、招聘要求

杨女士IP:黑龙江哈尔滨
5个月内活跃|
博实股份
·人事经理哈尔滨
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